astramaster
New member
Alguém sabe o que fazer com esta divergência?
O valor das retenções na fonte de rendimentos empresariais e profissionais, declarado pelo NIF XXXXXXXXX no(s) respetivo(s) campo(s) do(s) anexo(s) B, C, J ou H, é superior à informação que possuímos (€ 0,00) enviada pela(s) entidade(s) ."
Parece me um erro declarativo das empresas a quem os serviços foram prestados, correcto?
Será que basta submeter justificação dizendo que os impostos foram retidos e que não há erros declarativo? Ou submeto nova declaração, mas rigorosamente igual à anterior?
Submetes assim, tal e qual. A tua justificação está correcta.
Depois a empresa será chamada a prestar declarações e vai pagar coima.
